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2014年鄂托克旗本级部门决算和三公经费决算公开表

索 引 号: 000014349etk018/ 分  类: 财政、金融、审计 ; 其它
发布机构:人力资源和社会保障局 发文日期:2015年08月27日
名  称: 2014年鄂托克旗本级部门决算和三公经费决算公开表
文  号: 无 主 题 词:

鄂托克旗本级部门决算和三公经费决算公开表
2014年度 收入支出决算总表

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

             

                    

 

项目

行次

决算数

支出项目(性质)

行次

决算数

功能分类

行次

决算数

 

一、财政拨款(补助)

1

 

一、基本支出

33

 

一、一般公共服务

65

 

 

  其中:公共财政拨款(补助)

2

724

    工资福利支出

34

409

二、外交

66

 

 

       纳入预算管理的非税收入

3

 

    商品和服务支出

35

222

三、国防

67

 

 

二、纳入专户管理的教育收费收入

4

 

    对个人和家庭的补助

36

128

四、公共安全

68

 

 

三、纳入预算管理的政府性基金

5

 

二、项目支出

37

 

五、教育

69

 

 

四、事业单位经营收入

6

 

    专项业务费

38

 

六、科学技术

70

 

 

五、其他收入

7

15

    专项资金支出

39

 

七、文化体育与传媒

71

 

 

六、债务资金(银行贷款)

8

 

三、事业单位经营支出

40

 

八、社会保障和就业

72

 

 

 

9

 

 

41

 

九、医疗卫生与计划生育支出

73

 

 

 

10

 

 

42

 

十、节能环保

74

 

 

 

11

 

 

43

 

十一、城乡社区事务

75

 

 

 

12

 

 

44

 

十二、农林水事务

76

 

 

 

13

 

 

45

 

十三、交通运输

77

 

 

 

14

 

 

46

 

十四、资源勘探电力信息等事务

78

 

 

 

15

 

 

47

 

十五、商业服务业等事务

79

 

 

 

16

 

 

48

 

十六、金融监管等事务支出

80

 

 

 

17

 

 

49

 

十七、援助其他地区支出

81

 

 

 

18

 

 

50

 

十八、国土资源气象等事务

82

 

 

 

19

 

 

51

 

十九、住房保障支出

83

32

 

 

20

 

 

52

 

二十、粮油物资储备事务

84

 

 

 

21

 

 

53

 

二十一、预备费

85

 

 

 

22

 

 

54

 

二十二、国债还本付息支出

86

 

 

 

23

 

 

55

 

二十三、其他支出

87

 

 

 

24

 

 

56

 

二十四、转移性支出

88

 

 

 

25

 

 

57

 

 

89

 

 

本年收入合计

26

739

本年支出合计

58

759

本年支出合计

90

 

 

七、转移性收入

27

 

四、上缴上级支出

59

 

结转下年

91

 

 

    上级单位补助收入

28

 

五、对附属单位补助支出

60

 

 

92

 

 

     附属单位上缴收入

29

 

六、结转下年

61

53

 

93

 

 

八、上年结转

30

73

 

62

 

 

94

 

 

九、用事业基金弥补收支差额

31

 

 

63

 

 

95

 

 

收入合计

32

812

支出合计

64

812

支出合计

96

 

 

 

 

2014年度收入决算表

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:

单位:万元

 

科目

本年收入
合计

财政拨款收入

纳入专户管理的教育收费收入

事业单位经营收入

其他收入

债务资金  (银行贷款)

转移性收入

上年结转

用事业基金 弥补收支差额

 

科目
编码

科目
名称

合计

上级单位补助收入

附属单位上缴收入

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

739

739

 

 

 

 

 

 

 

73

 

 

2011001

行政运行

310

310

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

2011099

其它人事事务支出

157

157

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

2080105

劳动保障监察

176

176

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

2080501

行政事业单位离退休

39

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

32

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080199

其它人力资源和社会保障管理事务支出

25

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。

 

1=[2+3+4+5+6+7]栏,7=[8+9]

 

 

 

2014年度支出决算表

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

公开09

 

部门:

单位:万元

 

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

 

科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

759

590

169

 

 

 

 

2011001

行政运行

321

321

 

 

 

 

 

2011099

其它人事事务支出

144

 

144

 

 

 

 

2080105

劳动保障监察

199

199

 

 

 

 

 

2080199

其它人力资源和社会保障管理事务支出

25

 

25

 

 

 

 

2080501

行政事业单位离退休

39

39

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

31

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:本表反映部门本年度各项支出情况,本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。

 

1=2+3+4+5+6)栏

 

 

 

2014年度财政拨款支出决算表

 
 
 

 

 

 

 

公开10

 

部门:

 

 

 

单位:万元

 

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

 

合计

759

590

169

 

2011001

行政运行

321

321

 

 

2011099

其它人事事务支出

144

 

144

 

2080105

劳动保障监察

199

199

 

 

2080199

其它人力资源和社会保障管理事务支出

25

 

25

 

2080501

行政事业单位离退休

39

39

 

 

2210201

住房公积金

31

31

 

 

 

 

 

 

 

 

:本表反映部门本年度一般预算财政拨款实际支出情况。

 

1=2+3)栏

 

 

 

2014年度三公经费财政拨款支出决算表

 
 
 

 

 

 

 

 

公开12

 

部门:

 

 

 

 

单位:万元

 

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车费

 

支出额

支出额

小计

其中:

 

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

1

2

3

4

5

6

 

33

 

5

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:20XX年度决算数”指三公经费当年公共财政预算拨款预算安排,当年追加和以前年度公共财政预算拨款结余结转资金安排的实际支出。

 

1=2+3+4)栏;4=5+6)栏。