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2016鄂托克旗就业服务局三公经费预算表

索 引 号: 000014349/2016-03320 分  类:  ;
发布机构:鄂旗就业局 发文日期:2016年03月03日
名  称: 2016鄂托克旗就业服务局三公经费预算表
文  号: 无 主 题 词:

鄂托克旗就业服务局职责

 

主要职能包括:实施积极的就业政策,多渠道增加就业岗位;改善创业环境,促进创业带动就业;积极做好高校毕业生就业工作;加强失业调控,努力减少失业;健全就业工作目标责任制度;完善小额担保贷款政策,创新小额担保贷款管理模式,扶持就业困难人员就业;建立健全面向全体劳动者的职业技能培训制度;加强对零就业家庭的就业援助;充分利用各种新闻媒介,深入做好就业宣传工作;统筹做好城镇失业人员、农牧区剩余劳动力、未就业大学生、复员军人的就业;参与制定和完善本地就业再就业扶持政策,落实职业培训补贴、岗位补贴、社保补贴等政策;开展就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍等服务;负责就业服务体系的建设和日常管理,推进镇、社区劳动保障服务机构建设和发展,推动“充分就业社区”创建工作;做好基层劳动保障平台工作;加强管理保障所,社区服务等工作。

1

财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位:万元

      

                     

收入项目

预算数

支出项目(功能分类)

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

支出项目(性质)

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

一、公共财政拨款

848.82

一、一般公共服务支出

 

 

一、基本支出

278.82

 

       本级预算拨款

848.82

二、外交支出

 

 

    工资福利支出

 

 

       上级专项

 

三、国防支出

 

 

    商品和服务支出

34.31

 

二、纳入预算管理的非税收入

 

四、公共安全支出

 

 

    对个人和家庭的补助

49.72

 

三、纳入专户管理的教育收费收入

 

五、教育支出

 

 

     其他支出

 

 

四、政府性基金

 

六、科学技术支出

 

 

二、项目支出

570.00

 

       本级基金拨款

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

    商品和服务支出

 

 

       上级基金专项

 

八、社会保障和就业支出

834.18

 

    对个人和家庭的补助

570.00

 

五、国有资本经营预算

 

九、社会保险基金支出

 

 

    对企业事业单位的补贴

 

 

六、社会保险基金预算

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

    债务利息支出

 

 

七、债务资金

 

十一、节能环保支出

 

 

    基本建设支出

 

 

八、其他收入

 

十二、城乡社区支出

 

 

    其他资本性支出

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

14.63

 

 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

848.82

本年支出合计

848.81

 

本年支出合计

848.82

 

九、转移性收入

 

二十九、结转下年

 

 

三、上缴上级支出

 

 

      上级单位补助收入

 

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

 

       附属单位上缴收入

 

 

 

 

五、结转下年

 

 

十、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

十一、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

848.82

支出总计

848.82

 

支出总计

848.81

 

 

2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

01

06

就业管理事务

229.92

229.92

 

208

05

02

事业单位离退休

34.25

34.25

 

208

07

04

社区保险补贴

22

 

22.00

208

07

05

公益性岗位补贴

86

 

86.00

208

99

01

其他社会保障和就业支出

462

 

462

221

02

01

住房公积金

14.63

14.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

848.8

278.8

570

 

3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

 

 

合计

848.8

301

 

工资福利支出

194.78

 

01

  基本工资

51.95

 

02

  津贴补贴

104.94

 

03

  奖金

4.33

 

04

  社会保障缴费

32.73

 

06

  伙食补助费

 

 

07

  绩效工资

 

 

99

  其他工资福利支出

0.83

302

 

商品和服务支出

34.31

 

01

  办公费

7.08

 

02

  印刷费

 

 

03

  咨询费

 

 

04

  手续费

 

  

05

  水费

 

 

06

  电费

 

 

07

  邮电费

 

 

08

  取暖费

5.15

 

09

  物业管理费

 

 

11

  差旅费

 

 

12

  因公出国(境)费

 

 

13

  维修()

 

 

14

  租赁费

 

 

15

  会议费

 

 

16

  培训费

 

 

17

  公务接待费

0.5

 

18

  专用材料费

 

 

26

  劳务费

 

 

27

  委托业务费

 

 

28

  工会经费

 

 

29

  福利费

4.78

 

31

  公务用车运行维护费

 

 

40

  税金及附加费用

 

 

99

交通补贴

16.8

303

 

对个人和家庭的补助

49.71

 

01

  离休费

 

 

02

  退休费

33.41

 

04

  抚恤金

 

 

05

  生活补助

1.67

 

08

  助学金

 

 

11

  住房公积金

14.63

 

14

  采暖补贴

 

 

99

  其他对个人和家庭的补助支出

570

 

99

小额贷款手续费

60

 

99

贫困家庭及蒙授高校毕业生生活补贴

50

 

99

担保金

300

 

99

就业补助资金

34

 

99

公益性岗位补贴

36

 

99

小额贷款贴息

68

 

99

社区民生社会保险补助

22

310

 

其他资本性支出

 

 

02

  办公设备购置

 

 

03

  专用设备购置

 

 

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

99

  其他资本性支出

 

 

4

  门 收 支 预 算 总 表

单位:万元

      

                    

收入项目

预算数

支出项目(功能分类)

预算数

支出项目(性质)

预算数

一、公共财政拨款

848.82

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

278.82

       本级预算拨款

848.82

二、外交支出

 

    工资福利支出

 

       上级专项

 

三、国防支出

 

    商品和服务支出

34.31

二、纳入预算管理的非税收入

 

四、公共安全支出

 

    对个人和家庭的补助

49.72

三、纳入专户管理的教育收费收入

 

五、教育支出

 

     其他支出

 

四、政府性基金

 

六、科学技术支出

 

二、项目支出

570.00

       本级基金拨款

 

七、文化体育与传媒支出

 

    商品和服务支出

 

       上级基金专项

 

八、社会保障和就业支出

834.18

    对个人和家庭的补助

570.00

五、国有资本经营预算

 

九、社会保险基金支出

 

    对企业事业单位的补贴

 

六、社会保险基金预算

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

    债务利息支出

 

七、债务资金

 

十一、节能环保支出

 

    基本建设支出

 

八、其他收入

 

十二、城乡社区支出

 

    其他资本性支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

14.63

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

848.82

本年支出合计

848.81

本年支出合计

848.82

九、转移性收入

 

二十九、结转下年

 

三、上缴上级支出

 

      上级单位补助收入

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

       附属单位上缴收入

 

 

 

五、结转下年

 

十、上年结转

 

 

 

 

 

十一、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

收入总计

848.82

本年支出总计

848.82

本年支出总计

848.81

 

5

           

部门收入预算表

单位:万元

科目编码

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目名称

预算数

其中:教育收费收入

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

208

01

06

就业管理事务

229.92

 

229.92

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

02

事业单位离退休

34.25

 

34.25

 

 

 

 

 

 

 

 

208

07

04

社区保险补贴

22

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

208

07

05

公益性岗位补贴

86

 

86

 

 

 

 

 

 

 

 

208

99

01

其他社会保障和就业支出

462

 

462

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

14.63

 

14.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

848.8

 

848.8

0

0

 

 

 

 

 

 

 

6

 

部门支出预算表

单位:万元

科目编码

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目名称

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

208

01

06

就业管理事务

229.92

229.92

 

 

 

 

208

05

02

事业单位离退休

34.25

34.25

 

 

 

 

208

07

04

社区保险补贴

22

 

22.00

 

 

 

208

07

05

公益性岗位补贴

86

 

86.00

 

 

 

208

99

01

其他社会保障和就业支出

462

 

462

 

 

 

221

02

01

住房公积金

14.63

14.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

848.8

278.8

570

0

0

 

 

7

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

就业管理事务

 

 

 

 

 

 

事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

社区保险补贴

 

 

 

 

 

 

公益性岗位补贴

 

 

 

 

 

 

其他社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

住房公积金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

8

财政拨款“三公”经费支出预算表

单位:万元

项目

上年预算数

本年预算数

本年比上年增减情况

合计

一般公共预算款

政府性基金预算拨款

合计

一般公共预算款

政府性基金预算拨款

增减额

增减%

合计

4

 

 

0.5

 

 

-3.5

-88%

1、因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

 

 

2、公务接待费

0.5

0.5

 

0.5

0.5

 

 

 

3、公务用车购置及运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

   其中:(1)公务用车运行维护费

3.5

3.5

 

 

 

 

 

 

   2)公务用车购置费