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索 引 号: 000014349/2016-03320 | 分 类: ; |
发布机构:鄂旗就业局 | 发文日期:2016年03月03日 |
名 称: 2016鄂托克旗就业服务局三公经费预算表 | |
文 号: 无 | 主 题 词: |
鄂托克旗就业服务局职责
主要职能包括:实施积极的就业政策,多渠道增加就业岗位;改善创业环境,促进创业带动就业;积极做好高校毕业生就业工作;加强失业调控,努力减少失业;健全就业工作目标责任制度;完善小额担保贷款政策,创新小额担保贷款管理模式,扶持就业困难人员就业;建立健全面向全体劳动者的职业技能培训制度;加强对零就业家庭的就业援助;充分利用各种新闻媒介,深入做好就业宣传工作;统筹做好城镇失业人员、农牧区剩余劳动力、未就业大学生、复员军人的就业;参与制定和完善本地就业再就业扶持政策,落实职业培训补贴、岗位补贴、社保补贴等政策;开展就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍等服务;负责就业服务体系的建设和日常管理,推进镇、社区劳动保障服务机构建设和发展,推动“充分就业社区”创建工作;做好基层劳动保障平台工作;加强管理保障所,社区服务等工作。
表1 | |||||||
财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
收入项目 | 预算数 | 支出项目(功能分类) | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 支出项目(性质) | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 |
一、公共财政拨款 | 848.82 | 一、一般公共服务支出 |
|
| 一、基本支出 | 278.82 |
|
本级预算拨款 | 848.82 | 二、外交支出 |
|
| 工资福利支出 |
|
|
上级专项 |
| 三、国防支出 |
|
| 商品和服务支出 | 34.31 |
|
二、纳入预算管理的非税收入 |
| 四、公共安全支出 |
|
| 对个人和家庭的补助 | 49.72 |
|
三、纳入专户管理的教育收费收入 |
| 五、教育支出 |
|
| 其他支出 |
|
|
四、政府性基金 |
| 六、科学技术支出 |
|
| 二、项目支出 | 570.00 |
|
本级基金拨款 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
|
| 商品和服务支出 |
|
|
上级基金专项 |
| 八、社会保障和就业支出 | 834.18 |
| 对个人和家庭的补助 | 570.00 |
|
五、国有资本经营预算 |
| 九、社会保险基金支出 |
|
| 对企业事业单位的补贴 |
|
|
六、社会保险基金预算 |
| 十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
| 债务利息支出 |
|
|
七、债务资金 |
| 十一、节能环保支出 |
|
| 基本建设支出 |
|
|
八、其他收入 |
| 十二、城乡社区支出 |
|
| 其他资本性支出 |
|
|
|
| 十三、农林水支出 |
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|
| 十四、交通运输支出 |
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|
| 十五、资源勘探信息等支出 |
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|
| 十六、商业服务业等支出 |
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|
| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、国土海洋气象等支出 |
|
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|
| 二十、住房保障支出 | 14.63 |
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|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
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|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
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|
| 二十三、预备费 |
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|
| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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| 二十六、债务还本支出 |
|
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|
| 二十七、债务付息支出 |
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|
| 二十八、债务发行费用支出 |
|
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本年收入合计 | 848.82 | 本年支出合计 | 848.81 |
| 本年支出合计 | 848.82 |
|
九、转移性收入 |
| 二十九、结转下年 |
|
| 三、上缴上级支出 |
|
|
上级单位补助收入 |
|
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|
| 四、对附属单位补助支出 |
|
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附属单位上缴收入 |
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| 五、结转下年 |
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十、上年结转 |
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十一、用事业基金弥补收支差额 |
|
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收入总计 | 848.82 | 支出总计 | 848.82 |
| 支出总计 | 848.81 |
|
表2 | ||||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 01 | 06 | 就业管理事务 | 229.92 | 229.92 |
|
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 34.25 | 34.25 |
|
208 | 07 | 04 | 社区保险补贴 | 22 |
| 22.00 |
208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 86 |
| 86.00 |
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 462 |
| 462 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.63 | 14.63 |
|
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| 合 计 | 848.8 | 278.8 | 570 |
表3 | |||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||
单位:万元 | |||
经济分类科目 | 基本支出 | ||
科目编码 | 科目名称 | ||
类 | 款 | ||
|
| 合计 | 848.8 |
301 |
| 工资福利支出 | 194.78 |
| 01 | 基本工资 | 51.95 |
| 02 | 津贴补贴 | 104.94 |
| 03 | 奖金 | 4.33 |
| 04 | 社会保障缴费 | 32.73 |
| 06 | 伙食补助费 |
|
| 07 | 绩效工资 |
|
| 99 | 其他工资福利支出 | 0.83 |
302 |
| 商品和服务支出 | 34.31 |
| 01 | 办公费 | 7.08 |
| 02 | 印刷费 |
|
| 03 | 咨询费 |
|
| 04 | 手续费 |
|
| 05 | 水费 |
|
| 06 | 电费 |
|
| 07 | 邮电费 |
|
| 08 | 取暖费 | 5.15 |
| 09 | 物业管理费 |
|
| 11 | 差旅费 |
|
| 12 | 因公出国(境)费 |
|
| 13 | 维修(护)费 |
|
| 14 | 租赁费 |
|
| 15 | 会议费 |
|
| 16 | 培训费 |
|
| 17 | 公务接待费 | 0.5 |
| 18 | 专用材料费 |
|
| 26 | 劳务费 |
|
| 27 | 委托业务费 |
|
| 28 | 工会经费 |
|
| 29 | 福利费 | 4.78 |
| 31 | 公务用车运行维护费 |
|
| 40 | 税金及附加费用 |
|
| 99 | 交通补贴 | 16.8 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 49.71 |
| 01 | 离休费 |
|
| 02 | 退休费 | 33.41 |
| 04 | 抚恤金 |
|
| 05 | 生活补助 | 1.67 |
| 08 | 助学金 |
|
| 11 | 住房公积金 | 14.63 |
| 14 | 采暖补贴 |
|
| 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 570 |
| 99 | 小额贷款手续费 | 60 |
| 99 | 贫困家庭及蒙授高校毕业生生活补贴 | 50 |
| 99 | 担保金 | 300 |
| 99 | 就业补助资金 | 34 |
| 99 | 公益性岗位补贴 | 36 |
| 99 | 小额贷款贴息 | 68 |
| 99 | 社区民生社会保险补助 | 22 |
310 |
| 其他资本性支出 |
|
| 02 | 办公设备购置 |
|
| 03 | 专用设备购置 |
|
| 07 | 信息网络及软件购置更新 |
|
| 99 | 其他资本性支出 |
|
表4 | |||||
部 门 收 支 预 算 总 表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
收入项目 | 预算数 | 支出项目(功能分类) | 预算数 | 支出项目(性质) | 预算数 |
一、公共财政拨款 | 848.82 | 一、一般公共服务支出 |
| 一、基本支出 | 278.82 |
本级预算拨款 | 848.82 | 二、外交支出 |
| 工资福利支出 |
|
上级专项 |
| 三、国防支出 |
| 商品和服务支出 | 34.31 |
二、纳入预算管理的非税收入 |
| 四、公共安全支出 |
| 对个人和家庭的补助 | 49.72 |
三、纳入专户管理的教育收费收入 |
| 五、教育支出 |
| 其他支出 |
|
四、政府性基金 |
| 六、科学技术支出 |
| 二、项目支出 | 570.00 |
本级基金拨款 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
| 商品和服务支出 |
|
上级基金专项 |
| 八、社会保障和就业支出 | 834.18 | 对个人和家庭的补助 | 570.00 |
五、国有资本经营预算 |
| 九、社会保险基金支出 |
| 对企业事业单位的补贴 |
|
六、社会保险基金预算 |
| 十、医疗卫生与计划生育支出 |
| 债务利息支出 |
|
七、债务资金 |
| 十一、节能环保支出 |
| 基本建设支出 |
|
八、其他收入 |
| 十二、城乡社区支出 |
| 其他资本性支出 |
|
|
| 十三、农林水支出 |
|
|
|
|
| 十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
| 十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| 十七、金融支出 |
|
|
|
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
| 十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| 二十、住房保障支出 | 14.63 |
|
|
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
| 二十三、预备费 |
|
|
|
|
| 二十四、其他支出 |
|
|
|
|
| 二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
| 二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
| 二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
| 二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 848.82 | 本年支出合计 | 848.81 | 本年支出合计 | 848.82 |
九、转移性收入 |
| 二十九、结转下年 |
| 三、上缴上级支出 |
|
上级单位补助收入 |
|
|
| 四、对附属单位补助支出 |
|
附属单位上缴收入 |
|
|
| 五、结转下年 |
|
十、上年结转 |
|
|
|
|
|
十一、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
收入总计 | 848.82 | 本年支出总计 | 848.82 | 本年支出总计 | 848.81 |
表5 | ||||||||||||||
部门收入预算表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
类 | 款 | 项 | 科目名称 | 预算数 | 其中:教育收费收入 | |||||||||
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
208 | 01 | 06 | 就业管理事务 | 229.92 |
| 229.92 |
|
|
|
|
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|
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|
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 34.25 |
| 34.25 |
|
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208 | 07 | 04 | 社区保险补贴 | 22 |
| 22 |
|
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|
208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 86 |
| 86 |
|
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|
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 462 |
| 462 |
|
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|
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.63 |
| 14.63 |
|
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| 合 计 | 848.8 |
| 848.8 | 0 | 0 |
|
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表6 | |||||||||
部门支出预算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 科目名称 | ||||||
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
208 | 01 | 06 | 就业管理事务 | 229.92 | 229.92 |
|
|
|
|
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 34.25 | 34.25 |
|
|
|
|
208 | 07 | 04 | 社区保险补贴 | 22 |
| 22.00 |
|
|
|
208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 86 |
| 86.00 |
|
|
|
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 462 |
| 462 |
|
|
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.63 | 14.63 |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
| 合 计 | 848.8 | 278.8 | 570 | 0 | 0 |
|
表7 | ||||||
政府性基金预算财政拨款支出预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 |
|
|
| 就业管理事务 |
|
|
|
|
|
| 事业单位离退休 |
|
|
|
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|
| 社区保险补贴 |
|
|
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|
|
| 公益性岗位补贴 |
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|
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|
|
| 其他社会保障和就业支出 |
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|
|
| 住房公积金 |
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|
| 合 计 |
|
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表8 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 上年预算数 | 本年预算数 | 本年比上年增减情况 | |||||
合计 | 一般公共预算款 | 政府性基金预算拨款 | 合计 | 一般公共预算款 | 政府性基金预算拨款 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 4 |
|
| 0.5 |
|
| -3.5 | -88% |
1、因公出国(境)费用 |
|
|
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|
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2、公务接待费 | 0.5 | 0.5 |
| 0.5 | 0.5 |
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3、公务用车购置及运行费 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 | 3.5 | 3.5 |
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(2)公务用车购置费 |
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